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政府采购项目验收书

 

 

采购项目编号:                       合同总金额(小写/元):                     

 

供货单位(加盖公章):

联系人:

联系电话:

邮编:

地址:

备注:

采购单位(加盖公章):

联系人:

联系电话:

邮编:

地址:

交货时间:

使用单位意见:

 

 

 

同意从                 日拨入的采购款          元中支付合同

总金额比例:         %,计(大写/元)                                         

 

      使用单位验收人签字(两人):

供货明细

货物名称

型号及规格

数量

配件和备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购结算说明附后

 

 

政府采购结算说明

 

 

一、结算和支付手续一般由中标供应商经办人办理,特殊情况可由采购单位代为办理。

二、办理结算手续应提交以下资料办理结算手续:

1、项目验收书原件一份

请供货和验收单位双方共同认真如实填写项目验收书。填写须使用碳素笔,验收书不得涂改,除备注外其他内容必须清晰完整的填写,注明大写的项目须用大写书写。

2、政府采购合同原件两份

    合同必须印章齐全,不得涂改,抽换,经公证的合同只需携带公证书一份。

3、发票复印件一份,大小应与项目验收书相等,发票内容及出票单位印章必须清晰、完整、可辨,发票金额与验收结算金额必须相符,出票单位印章与供货单位必须相符,发票供货内容必须与验收书内容相符,并由收款单位加盖公章并签署“与原件相符”

三、对结算手续不齐全,或提交资料不符合规定的,财务人员将拒绝办理结算手续,待补齐后方能办理。

四、结算资料递交后五个工作日,供应商可致电询问收款事宜,电话:08713130833



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